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邮储银行蚌埠市分行:抓风险内控管理稳健经营有保障

时间:2021年07月02日    浏览量:142    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近年来,邮储银行蚌埠市分行持续完善全面风险管理体系,强化制度落实,巩固稳健合规发展根基,深化风险合规文化,将风险合规工作当作重中之重,全方位提升风险管理能力,严防各类风险。

全流程风险管理成效更加完善

为从源头控制风险,2019年,我行制定了《中国邮政储蓄银行蚌埠市分行零售类信贷业务全流程风险管理办法》,明确了前中后台各岗位的责任,实现了从贷前调查到不良资产回收各环节专人负责,极大地促进了分行资产质量的好转。

加强授信业务全流程检查

我行每年制定授信管理及作业监督检查计划,2020年共开展4次授信管理及作业监督检查,并下发检查通报,对存在的问题要求相关部门及时整改,对相关违规人员进行处罚。我行每季度对存量公司信贷业务进行审批条件落实情况监督,并撰写监督报告上报省行,积极录入作业监督与风险监测工作台账。通过每季度的检查和现场指导,及时发现信贷业务发展过程中存在的问题,并及时落实整改和问责工作,有效防范了操作风险、监管风险和声誉风险。

不良处置能力进一步提升

近年来,我行着重围绕呆账核销材料质量的提升和诉讼效率的提高两方面工作展开。一方面以呆账核销专项审计结果为导向,认真查找呆账核销问题的成因,通过提升核销人员的专业能力及加强与各业务部门之间的沟通交流,有效提升呆账核销的通过率。另一方面把提升诉讼率作为重要抓手,通过律师代理诉讼、协调法院执行、专人负责案件推进等措施,大大提升不良贷款的司法进程。

多措并举助力合规经营发展

2020年,我行各责任部门按照监管部门关于市场乱象整治回头看的工作安排,认真梳理各条线制度规则和各流程环节,对照股权与公司治理、宏观政策执行、信贷管理、影子银行和交叉金融业务风险、重点风险处置以及内部控制充分性和有效性等板块进行逐条排查。严格按照省行关于持续提升内部控制建设的各项要求,持续开展总行《内控管理手册》学习,学以致用地指导日常合规风险排查,进一步注重长效发展和内控建设两手抓,将内部控制贯穿于决策、执行、监督及业务经营的各个环节,通过对各类风险进行有效识别、评估、控制、监测和不断纠偏,不断优化内控建设,进一步完善案防长效机制。统筹反洗钱和消费者权益保护,突出风险核查和监测分析,落实违规问责,持续增强合规内控管理能力,支撑全行各项业务持续稳健发展。

2021年,邮储银行蚌埠市分行还将健全制度体系,使合规文化理念和内控制度“内化于心、固化于制、外化于行”,引导广大员工自觉成为规章制度的践行者、违规行为的终结者、合规文化的捍卫者,筑牢风险防范的大堤,确保蚌埠分行合规稳健发展。


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